6月15日下午,大連化物所監察審計處組織召開2021年科研經濟業務真實性合法性合規性審計反饋會,被審計研究組科研財務助理、審計小組成員參加了會議。會議由監察審計處負責人王悅主持。
會議首先介紹了本次科研經濟業務審計工作的總體情況。依據中科院監督審計局2021年內部審計工作安排以及我所2021年內部審計工作計劃,開展科研經濟業務審計,成立由相關職能部門工作人員組成的審計小組,結合近年巡視及各類審計發現的問題,重點關注科研物資及設備采購、外協加工、關聯業務、維修改造以及三公經費支出。接著,會議通報了本次審計發現的四方面問題,并逐一分析問題產生原因、制度依據,提出針對性整改建議,并要求相關職能部門、研究組在規定時間內完成整改工作。會議還對研究組日常經費管理及使用中易忽視、易出錯之處進行了提醒。
黨委副書記、紀委書記毛志遠在總結中指出,科研經濟業務真實性合法性合規性審計是我所的常態化審計項目,從總體來看,通過近年來的審計等各項監督檢查,我所科研經費管理水平在不斷提升,科研人員的風險意識逐步增強,審計發現的問題逐年減少,但仍有需持續改進之處。一是提升審計小組業務能力。我所科研經濟業務審計為聯合審計模式,審計小組成員分別來自各重點業務管理部門,通過審計不僅能夠提升自身能力,也能夠全面梳理本部門管理的重點業務,各審計小組成員應以此為契機將審計工作做扎實、精準把握問題,提出切實可行的整改建議。二是舉一反三、自檢自查。各研究組應利用好各類培訓及審計工作,結合警示案例、審計問題舉一反三,自主開展本課題組經費管理情況的自檢自查工作,及時總結,杜絕問題重復發生。三是切實履行職能,完善制度流程,規范審批。結合基于職能的制度和流程建設完善監督檢查工作,對全所各部門的制度、流程建設和審批事項進行系統化,達到完善研究所制度及流程建設,規范審批,切實履職。四是開展審計“回頭看”,落實審計整改長效機制。明年我所將接受經濟責任審計,監察審計處應全面梳理歷年審計及巡視中發現的問題,檢視整改落實情況,建立長效機制。五是持續開展全所業務培訓。監察審計處應牽頭按照人員類型、業務領域等不同維度開展不同層次的培訓,進一步提升全所人員的風險意識,規范科研經費的管理及使用,避免出現不真實、不合法、不合規的情況,為全所的科研創新工作保駕護航。
會議現場